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        <title>Documentation Aemsofts - store-pos:gestion:client</title>
        <description>DQ-043(Pod) Toute la documentation des solutions AEM Softs</description>
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        <title>affectation_des_remises_clients</title>
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        <description>retour accueil store-pos

Affectation des remises clients de passage/porteurs

cliquez sur le menu comme indiqué ci-dessous.


cette fonctionnalité vous permet d&#039;attribuer des remises client porteurs ou non non (porteur de carte). ainsi pour tous les clients identifier par une carte client vous pourrez définir des remises.</description>
    </item>
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        <description>Avant de commencer il est impératif de bien renseigner dans la fiche client le nom, le Code Postale et la tva si c&#039;est une société. Sinon cela vous sera demandez pour chaque facturation du client 



Sur cette page apparait le bouton “Relevés de tickets</description>
    </item>
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        <description>retour accueil store-pos

Edition / Mailing Clients

Vous accèdez à ce menu en cliquant comme indiqué ci-dessous.



Une fenêtre s&#039;ouvre et vous donnera la possibilité de faire différentes actions et éditions sur votre liste client.

FACTURATION

Vous pourrez ainsi lancer la facturation</description>
    </item>
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        <description>retour accueil store-pos

La Fiche Client

Dans la fiche client Allez sur le menu Gestion-Clients-Fiche pour ouvrir la fiche client



Dans la partie supérieure de cette fenêtre vous trouverez les renseignements d&#039;ordre général concernant le client. Utilisez la loupe pour choisir le client à afficher. Ces renseignements serviront pour toutes impressions concernant ce client.</description>
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        <description>retour accueil store-pos

Gestion de la liste noire client

Cette fenêtre permet de gérer une liste noire de compte de chèque interne à votre magasin

Il faut que la lecture de la piste CMC7 soit activer chez vous.

Aller dans le menu GESTION - CLIENTS - GESTION LISTE NOIRE</description>
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        <description>retour accueil store-pos

Liste factures

Pour accéder à la listes des relevés de factures ou pour rechercher un client par un numéro de relevé sélectionnez le menu GESTION- Clients - Liste relevés tickets 
 




Une fenêtre vide apparaît alors: 



Rentrez le numéro de relevé</description>
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