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store-pos:front-office:facturenf525 [2017/10/06 15:35] s.lerouxstore-pos:front-office:facturenf525 [2022/10/21 09:19] (Version actuelle) s.miccoli
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 +[[store-pos:store-pos#FRONT OFFICE|retour accueil store-pos]]
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 +Pour éditer une facture certaines informations sont obligatoires pour l'émetteur.
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 +En effet **la Forme Juridiqique, le Capital Social, le SIREN, la ville de Greffe, le numéro d'inscription au répertoire des métiers et le RCS** sont des informations obligatoire.
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 +**ATTENTION : Sans ces informations l'émission des factures sera bloquée.**
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 +//Cela ne bloquera pas l'émission des tickets de caisse//
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 +Tant que ces informations ne sont pas renseignées sur le logiciel a chaque lancement du back office vous aurez 
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 +ainsi qu'une alerte qui permettra d'aller remplir ces informations
 +{{:store-pos:front-office:param_facture.png|}}
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 +cette fenêtre qui se lancera pour valider ces informations.
 +{{:store-pos:front-office:param_facture2.png|}}
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 +une fois renseignées, les modifications ne seront possibles que par un mainteneur.
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 Une facture est un document fiscal mentionnant l'émetteur et le destinataire.  Une facture est un document fiscal mentionnant l'émetteur et le destinataire. 
-Pour qu'une facture soit considérée comme telle il faut au minimun que figure le NOM et le CODE POSTAL du client final.+Pour qu'une facture soit considérée comme telle il faut au minimum que figurent **le NOM, l'ADRESSE , le CODE POSTAL et la Ville** du client final.
  
-Vous donc la possibilité en caisse d'éditer une facture à la demande du client final. Soit directement au moment de l'encaissement, soit en cours de journée. +Pour les sociétés **la TVA intracommunautaire** est obligatoire  
 + 
 +Vous avez donc la possibilité en caisse d'éditer une facture à la demande du client final. Soit directement au moment de l'encaissement, soit en cours de journée. 
  
 //(Pour une facture dans les jours antérieurs il faudra passer par le back office: voir page [[store-pos:stat:resultat:journal:journal_de_caisse|Edition du journal de caisse]] )// //(Pour une facture dans les jours antérieurs il faudra passer par le back office: voir page [[store-pos:stat:resultat:journal:journal_de_caisse|Edition du journal de caisse]] )//
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 === Directement après l'encaissement: === === Directement après l'encaissement: ===
  
-Utilisez la touche facture NF525 directement après avoir cloturé votre ticket. le logiciel vous demandera alors le NOM du client, son CODE POSTAL et le numéro de TVA (renseigner si il s'agit d'un professionnel mais non obligatoire). Choisissez ensuite le type d'impression désiré (ticket/facturette/A4)+Utilisez la touche facture NF525 directement après avoir clôturé votre ticket. Le logiciel vous demandera alors le NOM du client, son CODE POSTAL et le numéro de TVA (à renseigner s'il s'agit d'un professionnel mais non obligatoire). Choisissez ensuite le type d'impression désiré (ticket/facturette/A4)
  
  
 === Dans la même journée: === === Dans la même journée: ===
  
-Utiliser la touche recherche dernier ticket; Sélectionnez le ticket puis appuyez sur le bouton facture présent dans la fenêtre. Comme le cas au dessus le nom, le code postal (accessoirement le num de TVA) vous serons nécessaire à l'impression de la facture correspondant au ticket selectionné. Choisissez ensuite le type d'impression désiré (ticket/facturette/A4)+Utiliser la touche recherche dernier ticket; Sélectionnez le ticket puis appuyez sur le bouton facture présent dans la fenêtre. Comme le cas au dessus le nom, le code postal (accessoirement le num de TVA) vous seront nécessaire à l'impression de la facture correspondant au ticket sélectionné. Choisissez ensuite le type d'impression désiré (ticket/facturette/A4) 
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 +[[store-pos:store-pos#FRONT OFFICE|retour accueil store-pos]]
Dernière modification : le 2017/10/06 15:35